
工作职责:
1.负责协助梳理公司制度,识别内控与风险管理的关键控制点;
2.辅助协调各部门制度梳理、收集,推动内控工作业务流程;
3.协助汇编内控手册;
4.独立开展审计项目工作;
任职资格:
1.全日制本科及以上,财务、审计、法律、信息技术等专业;
2.大中型公司从事内控、财务、审计、财务、法务等工作经验3年及以上;
3.具有独立开展中小项目工作经验和能力;
4.为人正直,有较好的逻辑能力,敏锐的风险识别能力,愿意从事内部审计工作,较好的抗压能力与沟通能力。