
工作职责:
1、负责制定公司及分子公司的内部审计计划,包括年度审计计划和项目审计方案。对公司的各类经营活动实施审计监督,保证公司经营活动合法有效;
2、审查和评价公司内部制度的有效性和健全性,并提出审计建议,定期开展专项审计,包括但不限于:财务报告审计、采购审计、信息系统审计等;
3、负责对公司对关键岗位人员职位变动、离任等情况开展离任审计,明确经济责任、管理责任和法纪责任;
4、领导交办的其他事务。
任职资格:
1、全日制本科及以上学历,财务管理、审计、会计、经济、法律等相关专业,具有CPA/CIA等相关证书者优先;
2、熟悉企业会计准则、熟悉国家审计相关法规、程序和方法,具有5年以上会计师事务所财务审计部门工作经验,或3年以上审计团队管理经验;
3、具有良好的分析判断能力、计划执行能力、良好的组织协调能力,遵守审计工作职业道德规范,具备较强的责任心和抗压能力。