
工作职责:
1、协助上级制定审计工作计划、审计方案,组织实施审计并负责推进整改计划:
2、独立开展定期的常规性审计及不定期的专项审计(包括但不限于经营管理审计、财务审计、IT审计等),检查公司业务中存在的缺陷,及时完整地交付审计报告,并完成整改进度的跟踪;
3对宙计及日常业务过程中发现的问题进行及时有效的风险识别和评估,负责梳理业务过程中的关键控制点,并出具内部控制与风险评估报告,必要时需要给出解决方案并推动落地:
4、协助制定和完善公司内控审计制度、流程及标准,协助进行内控流程的梳理和优化,并给业务方提供相关专业支持和服务;
5、协助建立公司各类风险预警和监控机制,及时发现和定位业务问题,推动业务及时整改落地,并持续优化和完善风险策略与指标规则:
6、完成上级交办的其他工作任务。
任职资格:
1、全日制本科及以上学历,审计、财务、经济学、法律、信息管理等专业优先:
2、2年以上大中型企业或上市公司审计、风险管理、IT内控、大数据风控、信息安全等相关工作经验者优先。